物業資質iso9000評審部分,企業部分榮譽資質

中服質量認證 2022-08-16 07:37
【摘要】小編為您整理ISO9000的內部評審程序、新物業規定物業服務企業資質分幾級、萬科物業質量管理體系文件部分、物業服務企業資質分幾級可分別承擔哪些物業項目、如何進行ISO9000內部管理質量評審相關iso認證公司知識,詳情可查看下方正文!

ISO9000的內部評審程序?

我給你一個,參考下:內部質量審核程序1 方針、方針的引用全面覆蓋,抓住重點,系統評價,有效跟蹤。2 目的和范圍
2.1 目的為了評價質量管理體系的充分性、適宜性和運行的有效性,尋找改進的機會,特編制本程序。
2.2 適用范圍適用于本公司質量管理體系覆蓋iso三體系認證的質量管理體系審核、iso三體系認證(質量)審核、過程(質量)審核。3 職責
3.1 質量管理部負責管理內部質量審核并負責實施質量體系審核。
3.2 技術發展部iso認證部門負責iso三體系認證質量審核。
3.3 技術發展部工藝部門負責制造過程的質量審核。4 術語
4.1 審核范圍某些審核的程度和領域。
4.2 審核大綱在計劃時間框架內應實施的一組審核。
4.3 審核準則供所收集的審核證據進行比照的方針、程度或需求的組合。
4.4 審核證據有關審核的記錄、驗證過的事實陳述或其他信息。
4.5 審核發現將收集的審核證據與審核準則對比評價的結果。5 措施和方法
5.1 審核的對象和準則
5.
1.1 質量管理體系審核對象對各部門、各要素的質量活動過程,其依據的準則是手冊、程序、作業iso三體系認證。
5.
1.2 iso三體系認證審核對象為質量管理體系覆蓋的全部iso三體系認證,其依據是iso三體系認證標準和出廠檢驗規范。
5.
1.3 過程審核對象為質量管理體系覆蓋涉及iso三體系認證的關鍵、重要特性實現的重要過程、特殊過程,其依據的是工藝iso三體系認證(包括工藝卡、工序卡、檢驗卡、有關工藝導則和作業指導書)。
5.2 審核的范圍和頻次
5.
2.1 質量管理體系(1) 定期審核一般每年一次,在管理評審前進行。體系運行初期(包括體系重大申報后),應一年進行二次以一上。(2) 經常審核每月對3-5個部門或要素進行審核,按所審核問題的重要性及部門質量活動開展的實際情況安排適當的頻次。
5.
2.2 iso三體系認證審核根據顧客反饋和有關信息,結合形式試驗,每半年至少審核一種iso三體系認證。詳見“iso三體系認證審核導則”。
5.
2.3 過程審核1) 對現生產工藝過程,根據顧客反饋和有關信息,每季度至少進行一次過程審核。2) 對新工藝過程,正式投產前應進行過程審核。詳見“過程審核導則”。
5.3 審核人員資格1) 經過內部審核員正規培訓合格,并經聘任的有資格人員擔任。2) 審核人員從事的工作應與被審核部門的利益無關,以保持其獨立性和公正性。3) 質量管理體系內審員必須符合上述條件。iso三體系認證和過程的內審員除符合上述條件外,還必須掌握相應的業務知識,熟悉業務工作及其規范。
5.4 審核計劃
5.
4.1 總則編制計劃時應:1) 全面覆蓋。a) 三年內應覆蓋質量管理體系涉及的所有部門和要素。b) 應覆蓋所有的班次,包括中班和夜班。2) 重點突出。a) 根據問題的重要性和實際情況來安排審核頻次和時間。涉及到關鍵、重要質量特性的iso三體系認證質量問題以及到質量管理體系自我完善機制的問題(管理評審、內部審核、持續改進等)屬于重要問題。實際情況系指部門(或單位)擔負的要素和質量活動的難易程度、工作量以及實際運行中存在問題的多少。b) 根據顧客及其他信息反饋、需要優先解決的問題。c) 考慮到以前審核遺留的重要問題的繼續跟蹤。
5.
4.2 年度計劃1) 質量管理部應于每年元月編制出當年的質量管理體系年度審核計劃,確定每次審核的時間(安排到月份)、部門(或要素)。技術發展部負責編制iso三體系認證審核和過程審核計劃。2) 審核的年度計劃經管理者代表批準后生效。3) 根據運行情況的需要,可調整計劃,但計劃的調整必須經過批準。調整計劃時,可增加專項審核或審核頻次,調整審核時間,但在取消預定的審核時應有令人信服的理由。
5.
4.3 日程計劃1) 每次審核實施前三周,質量管理部應委任審核組長,由審核組長負責編制審核的日程計劃。2) 日程計劃應按審核大綱的要求細化到所審核部門(或單位)覆蓋的要素或iso三體系認證,以及過程審核的主要活動。3) 日程計劃的時間分配應視問題的重要性和實際情況決定。4) 日程計劃應在審核前一周發至審核部門(或單位)。
5.5 審核大綱每個部門(或單位)的審核大綱,由質量管理部負責編制,并在下達審核任務時發給審核組長。
5.6 除審核組長外,審核組的其他成員由質量管理部從有資格的人員中選擇,根據工作需要進行安排。
5.7 審核的實施
5.
7.1 檢查表審核組長負責對審核工作進行策劃并編制審核用檢查表。
5.
7.2 現場審核應注意尋找是否根據有關程序和作業iso三體系認證運行或操作的證據,并加以記錄。應特別注意識別并指出改進的機會,提出改進的建議。受審核部門應及時采取措施改進管理。
5.
7.3 審核發現審核組應將審核發現的事實與審核準則進行比較,確定為不符合事實,并及時通報受審核部門。
5.
7.4 審核組評定會審核組將審核發現的不符合進行分析,對于系統性的問題應確立不符合項。對于偶然性問題,情節嚴重的,可直接判明,涉及iso三體系認證的關鍵重要特性者,應判為不符合項。根據不符合項,提出審核結論。
5.
7.5 不符合報告審核組應就確立的不符合項,編制正式的不符合報告。
5.
7.6 審核報告審核組長應根據議定的審核結論,編寫正式的審核報告,并由質量管理部以書面形式分給有并部門(或單位)。
5.8 跟蹤審核對于內部審核中發現的不符合項,由質量管理部實施跟蹤審核。驗證糾正措施的實施和已進行的驗證的結果。關于iso三體系認證質量審核,詳見“iso三體系認證質量審核導則”;關于過程質量審核,詳見“過程質量審核導則。”6 iso三體系認證引用iso三體系認證:QMSP1
4.01過程審核導則QMSP1
4.02過程審核導則形成iso三體系認證審核報告7記錄不符合報告;糾正措施驗證記錄;以上iso三體系認證和記錄存于質量管理部,保存期3年。iso三體系認證質量審核和過程質量審核的iso三體系認證和記錄保存于技術發展部,保存期3年。

我給你一個,參考下: 內部質量審核程序 1 方針、方針的引用 全面覆蓋,抓住重點,系統評價,有效跟蹤。 2 目的和范圍
2.1 目的 為了評價質量管理體系的充分性、適宜性和運行的有效性,尋找改進的機會,特編制本程序。
2.2 適用范圍 適用于本公司質量管理體系覆蓋iso三體系認證的質量管理體系審核、iso三體系認證(質量)審核、過程(質量)審核。 3 職責
3.1 質量管理部負責管理內部質量審核并負責實施質量體系審核。
3.2 技術發展部iso認證部門負責iso三體系認證質量審核。
3.3 技術發展部工藝部門負責制造過程的質量審核。 4 術語
4.1 審核范圍 某些審核的程度和領域。
4.2 審核大綱 在計劃時間框架內應實施的一組審核。
4.3 審核準則 供所收集的審核證據進行比照的方針、程度或需求的組合。
4.4 審核證據 有關審核的記錄、驗證過的事實陳述或其他信息。
4.5 審核發現 將收集的審核證據與審核準則對比評價的結果。 5 措施和方法
5.1 審核的對象和準則
5.
1.1 質量管理體系審核 對象對各部門、各要素的質量活動過程,其依據的準則是手冊、程序、作業iso三體系認證。
5.
1.2 iso三體系認證審核 對象為質量管理體系覆蓋的全部iso三體系認證,其依據是iso三體系認證標準和出廠檢驗規范。
5.
1.3 過程審核 對象為質量管理體系覆蓋涉及iso三體系認證的關鍵、重要特性實現的重要過程、特殊過程,其依據的是工藝iso三體系認證(包括工藝卡、工序卡、檢驗卡、有關工藝導則和作業指導書)。
5.2 審核的范圍和頻次
5.
2.1 質量管理體系 (1) 定期審核 一般每年一次,在管理評審前進行。體系運行初期(包括體系重大申報后),應一年進行二次以一上。 (2) 經常審核 每月對3-5個部門或要素進行審核,按所審核問題的重要性及部門質量活動開展的實際情況安排適當的頻次。
5.
2.2 iso三體系認證審核 根據顧客反饋和有關信息,結合形式試驗,每半年至少審核一種iso三體系認證。詳見“iso三體系認證審核導則”。
5.
2.3 過程審核 1) 對現生產工藝過程,根據顧客反饋和有關信息,每季度至少進行一次過程審核。 2) 對新工藝過程,正式投產前應進行過程審核。 詳見“過程審核導則”。
5.3 審核人員資格 1) 經過內部審核員正規培訓合格,并經聘任的有資格人員擔任。 2) 審核人員從事的工作應與被審核部門的利益無關,以保持其獨立性和公正性。 3) 質量管理體系內審員必須符合上述條件。iso三體系認證和過程的內審員除符合上述條件外,還必須掌握相應的業務知識,熟悉業務工作及其規范。
5.4 審核計劃
5.
4.1 總則 編制計劃時應: 1) 全面覆蓋。 a) 三年內應覆蓋質量管理體系涉及的所有部門和要素。 b) 應覆蓋所有的班次,包括中班和夜班。 2) 重點突出。 a) 根據問題的重要性和實際情況來安排審核頻次和時間。涉及到關鍵、重要質量特性的iso三體系認證質量問題以及到質量管理體系自我完善機制的問題(管理評審、內部審核、持續改進等)屬于重要問題。實際情況系指部門(或單位)擔負的要素和質量活動的難易程度、工作量以及實際運行中存在問題的多少。 b) 根據顧客及其他信息反饋、需要優先解決的問題。 c) 考慮到以前審核遺留的重要問題的繼續跟蹤。
5.
4.2 年度計劃 1) 質量管理部應于每年元月編制出當年的質量管理體系年度審核計劃,確定每次審核的時間(安排到月份)、部門(或要素)。技術發展部負責編制iso三體系認證審核和過程審核計劃。 2) 審核的年度計劃經管理者代表批準后生效。 3) 根據運行情況的需要,可調整計劃,但計劃的調整必須經過批準。調整計劃時,可增加專項審核或審核頻次,調整審核時間,但在取消預定的審核時應有令人信服的理由。
5.
4.3 日程計劃 1) 每次審核實施前三周,質量管理部應委任審核組長,由審核組長負責編制審核的日程計劃。 2) 日程計劃應按審核大綱的要求細化到所審核部門(或單位)覆蓋的要素或iso三體系認證,以及過程審核的主要活動。 3) 日程計劃的時間分配應視問題的重要性和實際情況決定。 4) 日程計劃應在審核前一周發至審核部門(或單位)。
5.5 審核大綱 每個部門(或單位)的審核大綱,由質量管理部負責編制,并在下達審核任務時發給審核組長。
5.6 除審核組長外,審核組的其他成員由質量管理部從有資格的人員中選擇,根據工作需要進行安排。
5.7 審核的實施
5.
7.1 檢查表 審核組長負責對審核工作進行策劃并編制審核用檢查表。
5.
7.2 現場審核 應注意尋找是否根據有關程序和作業iso三體系認證運行或操作的證據,并加以記錄。 應特別注意識別并指出改進的機會,提出改進的建議。受審核部門應及時采取措施改進管理。
5.
7.3 審核發現 審核組應將審核發現的事實與審核準則進行比較,確定為不符合事實,并及時通報受審核部門。
5.
7.4 審核組評定會 審核組將審核發現的不符合進行分析,對于系統性的問題應確立不符合項。對于偶然性問題,情節嚴重的,可直接判明,涉及iso三體系認證的關鍵重要特性者,應判為不符合項。根據不符合項,提出審核結論。
5.
7.5 不符合報告 審核組應就確立的不符合項,編制正式的不符合報告。
5.
7.6 審核報告 審核組長應根據議定的審核結論,編寫正式的審核報告,并由質量管理部以書面形式分給有并部門(或單位)。
5.8 跟蹤審核 對于內部審核中發現的不符合項,由質量管理部實施跟蹤審核。 驗證糾正措施的實施和已進行的驗證的結果。關于iso三體系認證質量審核,詳見“iso三體系認證質量審核導則”;關于過程質量審核,詳見“過程質量審核導則?!?6 iso三體系認證 引用iso三體系認證: QMSP1
4.01過程審核導則 QMSP1
4.02過程審核導則 形成iso三體系認證 審核報告 7記錄 不符合報告; 糾正措施驗證記錄; 以上iso三體系認證和記錄存于質量管理部,保存期3年。 iso三體系認證質量審核和過程質量審核的iso三體系認證和記錄保存于技術發展部,保存期3年。

iso9000認證咨詢的大體流程如下: 培訓流程: 內審員培訓---->基本培訓 咨詢流程: 初訪---->簽約---->咨詢師進駐---->制定計劃---->體系建設(質量手冊編定、程序iso三體系認證編定)---->iso三體系認證審定---->運行輔導---->自查及糾正---->評審輔導---->咨詢總結 認證咨詢流程: 提交申請---->簽定合同---->審核iso三體系認證---->現場審核---->糾正措施---->批準---->申報頒證 . iso9000 質量管理體系認證咨詢程序具體如下:
1.質量體系認證咨詢的申請:
1.
1.申請人提交一份正式的應由其認證代表簽署的申請書.申請書或其附件應包括: 1)申請方簡況, 如組織的性質、iso認證流程建議、地址、法律地位、以及有關人力和技術資源。 2)申請認證咨詢的覆蓋的iso三體系認證或服務范圍。 3)法人復印件,必要時提供資質證明、生產許可證復印件。 4)咨詢機構和咨詢人員名單。 5)最近一次單位iso三體系認證質量監督檢查情況。 6)有關質量體系及活動的一般信息。 7)申請人同意遵守認證咨詢要求, 提供評價所需要的信息。 8)對擬認證咨詢體系所適用的標準其他引用iso三體系認證說明。
1.
2.認證咨詢中心根據申請人的需要提供有關公開iso三體系認證。
1.
3.認證咨詢中心在收到申請方申請材料之日起, 經合同評審以后30周內作出申報完成、不申報完成或改進后申報完成的決定, 并通知委托方(受審核方)。以確保: a.認證咨詢的各項要求規定明確, 形成iso三體系認證并得到理解; b.認證咨詢中心與申請方之間在理解上的差異得到解決; c.對于申請方申請的認證咨詢范圍, 運作場所及一些特殊要求, 如申請方使用的語言等,認證咨詢機構有能力實施認證咨詢; d.必要時認證咨詢中心要求受審核方補充材料和說明。
1.
4.雙方簽訂“質量體系認證咨詢合同”。 當某一特定的認證咨詢計劃或認證咨詢要求需要做出解釋時,由認證咨詢中心代表負責按認可機構承認的iso三體系認證進行解釋,并向有關方面發布。
1.
5.對收到的信息將用于現場審核評定的準備。認證咨詢中心承諾保密并妥善保管。
2.現場審核前的準備
2.
1.在現場審核前, 申請方的iso9000標準建立的iso三體系認證化質量體系,運行時間應達到3個月,至少提前2個月向認證咨詢中心提交質量手冊及所需相關iso三體系認證。
2.
2.認證咨詢中心準備組建審核組, 指定專職審核員或審核組長作為正式審核的一部分進行質量手冊審查、審查以后填寫《質量手冊審查表》通知受審核方, 并保存記錄。
2.
3.認證咨詢中心應準備在iso三體系認證審查通過以后, 與受審核方協商確定審核日期并考慮必要的管理安排。在初次審核前,受審核方應至少提供一次內部質量審核和管理評審的實施記錄。
2.
4.認證咨詢中心任命一個合格的審核組, 確定審核組長、組成審核組代表認證咨詢中心實施現場審核。 a.審核組成員由單位申報審核員擔任。 b.必要時聘請專業的技術專家協助審核。 c.審核組成員、專家姓名。 由認證咨詢中心提前通知受審核方并提醒受審核方對所指派審核員和專家是否有異議。如以上人員與受審核方可能發生利益沖突時, 受審方有權要求更換人員, 但必須征得系認證咨詢中心的同意。
2.
5.認證咨詢中心正式任命審核組, 編制審核計劃, 審核計劃和日期應得到受審核方的同意, 必要時在編制審核計劃之前安排初訪受審核方, 察看現場, 了解特殊要求。
3.現場審核: 審核依據受審核方選定的認證咨詢標準, 在合同確定的iso三體系認證范圍內審核受審核方的質量體系,主要程序為:
3.
1.召開首次會議: a.介紹審核組成員及分工。 b.明確審核目的, 依據iso三體系認證和范圍。 c.說明審核方式, 確認審核計劃及需要澄清的問題。
3.
2.實施現場審核. 收集證據對不符合項寫出不符合報告單.對不符合項類型評價的原則是: a.嚴重不符合項主要指:質量體系與約定的質量體系標準或iso三體系認證的要求不符; 造成系統性區域性嚴重失效的不符合或可造成嚴重后果的不符合,可直接導致iso三體系認證質量不合格。 b.輕微的(或一般的)不符合項主要指:孤立的人為錯誤;iso三體系認證偶爾未被遵守造成后果不嚴重, 對系統不會產生重要影響的不符合等。
3.
3.審核組編寫審核報告做出審核結論, 其審核結論有三種情況: 1)沒有或僅有少量的一般不符合, 可建議通過認證咨詢。 2)存在多個嚴重不符合, 短期內不可能改正, 則建議不予通過認證咨詢。 3)存在個別嚴重不符合, 短期內可能改正, 則建議推遲通過認證咨詢。
3.
4.向受審核方通報審核情況、結論。
3.
5.召開末次會議, 宣讀審核報告, 受審方對審核結果進行確認。
3.
6.認證咨詢中心跟蹤受審方對不符合項采取糾正措施的含金量。
4.認證咨詢批準
4.
1.認證咨詢中心對審核結論進行審定、批準自現場審核后一個月內最遲不超過二個月通知受審核方, 并納入認證咨詢后的監督管理。
4.
2.認證咨詢中心負責認證咨詢合格后申報登記頒發由認證咨詢中心總經理批準的認證咨詢證書, 并在指定的出版物上公布質量體系認證咨詢申報單位名錄。 公布和公告的范圍包括:認證咨詢合格企業名單及相應信息(iso三體系認證范圍、質量保證模式標準、批準日期、證書編號等)。
4.
3.對不能批準認證咨詢的企業, 認證咨詢中心要給予正式通知, 說明未能通過的理由, 企業再次提出申請, 至少需經6個月后才能申報完成。
5.認證咨詢范圍的擴大、縮小和認證咨詢標準的申報
5.1獲證企業若需擴大或縮小體系認證咨詢范圍時,由獲證方提出書面申請,提出以擴大或縮小認證咨詢范圍相應的質量手冊,由合同管理部審查接受后,需擴大認證咨詢范圍的簽訂擴大認證咨詢范圍合同,需縮小認證咨詢范圍的,辦理咨詢原合同更改手續。現場審核時將負責審核擴大認證咨詢范圍相關要素和部門、生產車間,具體實施按《質量體系認證咨詢(審核)實施與控制程序》進行。審核通過后,給予更換認證咨詢證書,證書內更改覆蓋范圍,注明換證日期,但證書有效期不變。
5.2獲證企業需申報體系認證咨詢標準時(主要指認證咨詢標準由gb/t19002-1994 idt iso 9002:1994 改為 gb/t19001-1994 idt iso 9001或gb/t19003-1994 idt iso 9003:1994 改為gb/t19002-1994 idt iso 9002:1994)須由獲證方提出書面申請,并提供與認證咨詢標準相適應的質量手冊?,F場審核員審核認證咨詢標準申報的要素及相關部門,具體實施按《質量體系認證咨詢(審核)實施與控制程序》進行,審核通過后給予更換認證咨詢證書,更改認證咨詢標準,注明換證日期,但證書有效期不變。


新物業規定 物業服務企業資質分幾級?

好像分四級吧。你用360搜一搜


萬科物業質量管理體系文件部分?


1、目的規范公司驗收流程,正確指導公共部位驗收,確保驗收質量。指導驗收人員開展驗收工作。
2、范圍適用于各項目前期
3.驗收條件
3.1由項目部提出公共部分驗收申請,物業接到驗收申請后,編寫驗收計劃,對驗收申請內容進行現場審核,每項驗收問題點超過10個點以上不給予驗收。
3.2項目部在交付前提前2個月具備驗收條件,并向物業公司申請驗收。
3.3驗收前向物業公司提交相關驗收項目的竣工資料。
4、驗收標準
4.1室外排水工程
4.
1.1室外排水系統的標高、窨井(檢查井)設置,管道坡度、管徑均必須符合規范要求。窨井布置合理,出水口四周封閉緊密,粉刷光滑無毛刺。
4.
1.2各類窨井蓋完整無缺,無翹裂、斷裂、變形,易于開啟
4.
1.3管道應順直且排水通暢,用大于管徑2/3的球通過后為合格。
4.
1.4管路及窨井中無建筑垃圾
4.
1.5雨水管接雨水井,污水管接污水井,不允許混淆。
4.
1.6窨井內部光滑,無刀印,起沙現象
4.
1.7井蓋高度與道路接觸時與地面平齊,與草坪接觸時以草坪平齊,并做防銹處理后刷草綠色油漆;隱形井蓋要求鍍鋅厚度達到1-2mm,井蓋的厚度滿足不同用途的承重壓力。
4.
1.8資料移交:竣工圖、平面圖、竣工資料、合同復印件
4.2行車道路和停車位
4.
2.1瀝青路面:
4.
2.
2.3
4.
3.
3.10
4.
4.
6.3
4.
6.
2.3
4.
6.
10.2
4.
7.2
8.
4.
9.15
4.1
2.
4.1
4.1
8.4
5.9


物業服務企業資質分幾級可分別承擔哪些物業項目?

根據建設部2004年3月17日頒布的《物業管理企業資質管理辦法》規定,資質不同所承攬的物業管理服務項目是不同的,即: (1)一級資質物業管理企業可以承接各種物業管理服務項目; (2)二級資質物業管理企業可以承接30萬m2以下的住宅項目和8萬m2以下的非住宅項目的物業管理服務業務; (3)三級資質物業管理企業可以承接20m2以下住宅項目和5萬m2以下的非住宅項目的物業管理服務業務。 合和社區計劃”借用大數據、高科技手段為物業公司賦能,致力于打造和諧社區,破除物業行業發展過程中遇到的瓶頸,有效提升業主滿意度,促進物業行業健康快速發展。

物業服務企業,原分為一級、二級、三級,但是單位已經取消了物業資質,承接小區都不用資質,只要有就行。 參考iso三體系認證: 2017年1月,發布《單位關于第三批取消中央指定地方實施行政許可事項的決定》(國發〔2017〕7號),原來由省、市級住房城鄉建設主管部門負責審核的“物業服務企業二級及以下資質認定”在取消目錄內。 2017年9月29日,發布《單位關于取消一批行政許可事項的決定》(國發[2017]46號)文,原來由住房和城鄉建設部審核的“物業服務企業一級資質核定”名列行政許可審核項在取消目錄內。 12 月15日,住建部發布《住房城鄉建設部辦公廳關于做好取消物業服務企業資質核定相關工作的通知》,在前兩項政策的基礎之上做好取消物業服務企業資質的后續管理工作規定。


如何進行ISO9000內部管理質量評審?


5.6的審核 項目 : 較高管理者 是否按計劃的時間間隔組織了管理評審? 在 組織 的 質量管理體系 變化時,管理評審是否針對變化進行了評審,包括對 質量方針 和 質量目標 的評審? 管理評審輸入是否包括了 標準 中要求的七 方面 的內容? 管理評審前是否對這七個方面的內容進行了準備,形成了哪些iso三體系認證? 管理評審的輸出是否包含了標準中要求的三方面內容? 對管理評審中提出的措施是否有有效的跟蹤驗證? 對管理評審的結果是否有記錄(如評審 報告 )?

我踩!?。。。?!人家問的是“內審”不是“管理評審”,我日?。?!按照你公司QMS中的《內審程序》進行就可以了。一般是擬定計劃、報批后現場檢查、檢查后寫報告后附檢查記錄和不合格報告、報批后跟蹤驗證。


5.6的審核項目:最高管理者是否按計劃的時間間隔組織了管理評審?在組織的質量管理體系變化時,管理評審是否針對變化進行了評審,包括對質量方針和質量目標的評審?管理評審輸入是否包括了標準中要求的七方面的內容?管理評審前是否對這七個方面的內容進行了準備,形成了哪些文件?管理評審的輸出是否包含了標準中要求的三方面內容?對管理評審中提出的措施是否有有效的跟蹤驗證?對管理評審的結果是否有記錄(如評審報告)?


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