內(nèi)部質(zhì)量體系審核原則,內(nèi)部質(zhì)量體系審核的原則是什么?

中服質(zhì)量認(rèn)證 2023-05-24 20:53
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ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核?

會(huì)議目的:
1.宣布審核組成員
2.申明審核目的、范圍、依據(jù)
3.簡(jiǎn)要介紹審核的方法及時(shí)間安排
4.確認(rèn)審核計(jì)劃會(huì)議主要內(nèi)容:
1.與會(huì)者簽到
2.介紹審核組成員
3.宣布審核目的、范圍、依據(jù)
4.宣布確認(rèn)審核計(jì)劃
5.確定聯(lián)絡(luò)陪同人員
6.強(qiáng)調(diào)審核的公證性、客觀性
7.澄清疑問(wèn)會(huì)議注意事項(xiàng):
1.會(huì)議時(shí)間不要超過(guò)30分鐘
2.強(qiáng)調(diào)守時(shí),講究效率、務(wù)實(shí)和開(kāi)誠(chéng)布公。

內(nèi)審首次會(huì)議的主要內(nèi)容 :1)交代本次審核的目的2)交代審核小組的組成(組長(zhǎng)與組員,強(qiáng)調(diào)某部門的審核員不審核本部門的工作)3)交代審核的抽樣方法4)交代不符合項(xiàng)的判別原則,以及那些需要書(shū)面整改(不符合項(xiàng)-書(shū)面,觀察項(xiàng)--不需要)5)交代本次審核的部門與范圍,以及審核的實(shí)施計(jì)劃(即,時(shí)間安排表).到此,會(huì)議結(jié)束.要求各部門按照時(shí)間安排表接受審核.現(xiàn)在,可以各自開(kāi)展正常工作.


iatf 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表?

IATF16949:2016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員審核日期尋找證據(jù)查什么?(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))
1.誰(shuí)是過(guò)程的所有者?職責(zé)是否被理解和執(zhí)行?是否有能力執(zhí)行?合同管理相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)IATF16949條款過(guò)程類型業(yè)務(wù)部審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)
5.3過(guò)程的所有者是業(yè)務(wù)部,員工的職責(zé)能被理解,并有能力執(zhí)行員工如何知道他要完成的任務(wù)?是否了解過(guò)程步驟?如何從自己的職責(zé)轉(zhuǎn)移2到下一步驟或下一過(guò)程?同其他過(guò)程產(chǎn)生連接和接口是否被理解?員工通過(guò)會(huì)議,iso三體系認(rèn)證和培訓(xùn)知道要完成的
7.2任務(wù)1of28顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP1)過(guò)程評(píng)價(jià)合格合格3過(guò)程的資源是否充足,是否能有效支持?
7.1過(guò)程的資源是充足的,能得到有效的支持合格4通過(guò)哪幾種方式/途徑來(lái)了解顧客的要求?是否貫徹“以顧客中心”的原則?是否充分確定與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的要求?包括:顧客規(guī)定的要求,預(yù)期或規(guī)定用途所必需的iso三體系認(rèn)證要求,與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的法律法規(guī)的要求,公司的附加要求(如果5有的話)。(查顧客的訂貨信息(樣品訂單/EMAIL/傳真),收集的法規(guī)要求、業(yè)界通用要求,公司的附加要求。)是否對(duì)顧客iso三體系認(rèn)證的各項(xiàng)要求(包括與以往iso三體系認(rèn)證要求不一致的內(nèi)容,)進(jìn)行評(píng)6審?7顧客非書(shū)面形式的要求是否在接受前與顧客確認(rèn)?當(dāng)顧客iso三體系認(rèn)證要求發(fā)生更改時(shí),是否予以修改并確保相關(guān)人員知道?(查銷售8合同評(píng)審表,訂單更改通知書(shū))是否在向顧客作出提供iso三體系認(rèn)證的承諾前進(jìn)


內(nèi)部質(zhì)量體系審核策劃的主要內(nèi)容是什么?

你好,這是內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃:供參考 審核依據(jù) ISO9001:2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及xxxxxxx有限公司的質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證、相關(guān)法律法規(guī)、合同 審核范圍 xxxxxxx有限公司與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門。 審核人員 審核員:楊老師; 內(nèi)審員:楊生(審核組長(zhǎng));戴生;葉生;袁生 審核日期 2006-11-22(周三) 審核時(shí)間 09:30-10:00 首次會(huì)議(與公司各位主管見(jiàn)面,并通報(bào)本次審核的時(shí)間安排等) 10:00-11:00 總經(jīng)理/管理者代表
4.1/
4.2/
4.
2.1/
4.
2.2/
5.1-
5.6/
6.1//
8.1/
8.
2.2/
8.
2.3/
8.4/
8.5(審核老師:葉生) 10:00-11:

編制審核計(jì)劃,包括審核目的,審核依據(jù),審核時(shí)間,審核頻次和審核方式,審核分工。


4.1 審核計(jì)劃a) 管理者代表負(fù)責(zé)編制《年度審核計(jì)劃》,審核計(jì)劃內(nèi)容包括:審核的目的和范圍、審核的依據(jù)、審核時(shí)間和審核的頻次;b) 在質(zhì)量管理體系建立之初,應(yīng)適當(dāng)增加審核的頻次,在質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本正常后,內(nèi)部審核的時(shí)間間隔為一年,每年至少一次組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行集中式審核;c) 如遇下列情況,可適時(shí)組織內(nèi)部審核:發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題或用戶有嚴(yán)重申訴;組織機(jī)構(gòu)有較大的調(diào)整變動(dòng)時(shí);iso三體系認(rèn)證、生產(chǎn)技術(shù)與裝備以及生產(chǎn)場(chǎng)所有較大改變、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)有重大變化時(shí);d) 審核計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施;e) 審核計(jì)劃在執(zhí)行中,若發(fā)現(xiàn)有不合理或不合適時(shí),可適時(shí)進(jìn)行調(diào)整,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2審核準(zhǔn)備a) 內(nèi)審員:具有高中或中專以上的學(xué)歷,具有一定的組織管理和溝通能力,接受具有內(nèi)審員培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)的培訓(xùn),并取得培訓(xùn)合格證書(shū);b) 根據(jù)審核工作要求,管理者代表任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長(zhǎng)。審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)的管理能力和經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)審核的具體組織工作,有權(quán)對(duì)審核工作的開(kāi)展和觀察結(jié)果作最后決定;c) 由審核組長(zhǎng)組織具有內(nèi)部審核員資格且與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員,并根據(jù)計(jì)劃適當(dāng)?shù)姆止?,作好?zhǔn)備;由審核組長(zhǎng)編制《審核實(shí)施計(jì)劃》,由管理者代表審批。審核計(jì)劃提前一周發(fā)出書(shū)面通知到各有關(guān)部門。d) 由審核員根據(jù)分配的任務(wù)進(jìn)行《內(nèi)審檢查表》的編寫,并經(jīng)小組討論,審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。檢查表的主要內(nèi)容應(yīng)包括:審核的項(xiàng)目、檢查方法、檢查記錄等。.3 審核實(shí)施a) 在審核開(kāi)始前,由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議,向受審部門介紹審核的目的和做法,會(huì)議應(yīng)做好記錄,與會(huì)人員都要簽名。參加首次會(huì)議的人員:審核組全體成員、總經(jīng)理(必要時(shí))、管理者代表、受審部門負(fù)責(zé)人及主要工作人員;b) 首次會(huì)議后,按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)按照檢查表內(nèi)容進(jìn)行。審核員通過(guò)交談,查閱iso三體系認(rèn)證,檢查現(xiàn)場(chǎng),收集證據(jù),檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況,并詳細(xì)記錄檢查的時(shí)間、地點(diǎn)、受審對(duì)象(人員、設(shè)備、過(guò)程)實(shí)施情況等;c) 審核員在審核中,必須依據(jù)事實(shí)確定客觀證據(jù),有爭(zhēng)議時(shí),可重新研究確認(rèn);d) 審核組應(yīng)對(duì)不合格情況進(jìn)行匯總分析,并將結(jié)論性意見(jiàn)與受審部門負(fù)責(zé)人溝通和確認(rèn)后,編寫不合格報(bào)告。不合格報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:受審部門及負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)、審核員姓名、審核依據(jù)、不合格報(bào)告事實(shí)描述、不合格原因分析、建議采取的糾正措施計(jì)劃及完成日期、管理者代表審批、驗(yàn)證記錄等;e) 審核結(jié)束,由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議,管理者代表、受審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員、參加會(huì)議。由審核組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果。
4.4 審核報(bào)告a) 由審核組長(zhǎng)或其認(rèn)證的審核員編寫審核報(bào)告,管理者代表確認(rèn)后簽字,報(bào)送總經(jīng)理、及各有關(guān)部門;b) 審核報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:受審部門及負(fù)責(zé)人、審核的目的和范圍、審核日期、審核組成員、審核的依據(jù)、受審部門的主要參與者(姓名、職務(wù))、首次會(huì)議記錄、末次會(huì)議記錄、不合格項(xiàng)、審核綜述及審核結(jié)論、對(duì)糾正措施完成的期限要求、審核報(bào)告分發(fā)范圍、審核組長(zhǎng)簽字、管理者代表審批。
4.5 糾正措施責(zé)任部門在收到不合格報(bào)告以后兩周之內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析,并制定糾正措施,報(bào)管理者代表審批后實(shí)施糾正措施;管理者代表對(duì)糾正措施中的工作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查,并驗(yàn)證糾正措施完成日期及實(shí)施情況。
4.6 內(nèi)部質(zhì)量體系審核中的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交管理者代表,并按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保存,并在管理評(píng)審時(shí)提交總經(jīng)理,作為管理評(píng)審輸入的內(nèi)容。


質(zhì)量體系認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表辦公室審核材料怎么寫?

質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢內(nèi)部審核檢查表應(yīng)根據(jù)辦公室的職責(zé)來(lái)寫,一般辦公室負(fù)責(zé)信息溝通、也有兼顧人力資源、辦公用品、工作環(huán)境等;那就重點(diǎn)檢查信息內(nèi)部溝通、人力資源、工作環(huán)境等。


ISO9001—2015 請(qǐng)闡述審核的原則。審核原則是什么?


一、審核的原則
1、獨(dú)立性
2、基于證據(jù)的方法
二、審核員的原則
1、公正表達(dá)
2、職業(yè)素養(yǎng)
3、道德行為

將八項(xiàng)基本原則中“管理的系統(tǒng)方法”刪除成為七項(xiàng)基本原則。并將“持續(xù)改進(jìn)”改為“改進(jìn)” 七項(xiàng)質(zhì)量管理原則: 一:以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 二:領(lǐng)導(dǎo)作用 三:全員參與 四:過(guò)程方法 五:改進(jìn) 六:基于事實(shí)的決策方法 七:與供方互利的關(guān)系


一、審核的原則
1、獨(dú)立性
2、基于證據(jù)的方法
二、審核員的原則
1、公正表達(dá)
2、職業(yè)素養(yǎng)
3、道德行為


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